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延边州价格监督检查局2017年部门预算
发布时间:2017-12-22 08:53:03 am 来源:未知 浏览次数:4851次【打印页面】 【关闭页面

 

 

 

 

延边州价格监督检查局


2017年部门预算

 

 

 


〇一七年一月二十日

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

第三部分 情况说明

一、2017年收支预算总体情况

二、2017年收入预算情况

三、2017年支出预算情况

四、2017年财政拨款收支预算情况

五、2017年一般公共预算拨款情况

六、2017年一般公共预算基本支出情况

七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2017年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费

()政府采购情况()国有资产占用使用情况

()预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)组织实施、指导协调全州价格和收费方面的监督检查工作,研究提出价格监督检查任务、工作计划及实施意见。

(二)监督检查价格调控措施的贯彻落实情况,提出加强和改进价格调控管理的建议;参与涉及价格监督检查的有关改革工作。

(三)组织实施全州性价格、收费方面的监督检查,并及时向主管部门反映检查中出现的政策问题。

(四)依法查处州直各部门和各县(市)政府及企事业单位的价格、收费违法案件;组织调查、认定和处罚价格欺诈、价格垄断、哄抬价格、低价倾销、牟取暴利等不正当价格违法行为,会同各县(市)价格监督检查部门查处重大价格、收费违法案件。

(五)受本级发展和改革委员会的委托,依法受理不服下级政府价格监督检查部门行政处罚的复议案件;依法撤销或者纠正下级政府价格监督检查部门的违法行政行为。

(六)指导全州价格的社会监督工作,开展明码标价工作和价格诚信体系建设。依法受理公民法人和其他组织对价格违法行为的举报、投诉,承办价格举报案件。

(七)负责全州价格调节基金的管理工作,运用价格调节基金调控和稳定市场价格,指导各县(市)价格调节基金管理工作。

(八)负责全州市场价格水平的监测、调查和预测工作,提出进行宏观价格调控的建议;负责进行涉案物品及非涉案物品的价值鉴证和商品的价格认证工作,负责全州主要工农业产品成本调查工作,并提出相应对策建议。

(九)指导全州价格监督检查干部队伍建设工作。

(十)承办州政府及州发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,州价格监督检查局设 7个内设机构,分别为办公室、行政事业收费检查处、经营性收费检查处、监督指导处、价格举报受理处、价格调节基金管理处(副食品价格调节基金领导小组办公室)、价格监测认证处。 

 

第二部分 2017年部门预算表(见附件)


第三部分 情况说明

一、 2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。 2017 年收支总预算 484.23万元 , 2016 年预算减少 0.76 万元, 主要原因是按照“保重点保必须” 和“能在 2017 年体现实际支出” 的原则, 对支出额度整体压减。

二、 2017 年收入预算情况

2017 年收入预算484.23 万元, 其中: 本年收入484.23 万元,占 100% 。 本年收入中, 一般公共预算拨款收入 484.23 万元,占 100%

三、 2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 484.23万元,其中:基本支出484.23万元,占 100% ; 基本支出中,人员经费 438.03万元, 占 90% ; 公用经费 46.2万元,占 10%

四、 2017 年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预算 484.23万元, 其中: 一般公共算拨款 484.23 万元。 支出包括: 一般公共服务支出 269.82万元, 社会保障和就业支出 167.08万元, 医疗卫生与计划生育支出 21.85 万元, 住房保障支出 25.48万元。

五、 2017 年一般公共预算拨款情况

2017 年一般公共预算当年拨款 484.23万元,其中: 其中:基本支出484.23万元,100% ;基本支出中, 人员经费 438.03万元, 占 90% ;公用经费 46.2 万元,占 10%

一般公共服务(类) 支出 269.82万元,占56% , 主要用于本单位人员经费、公用经费。社会保障和就业(类)支出 167.08万元,占 34.5% , 主要用于我单位离退休干部的退休费支出。 医疗卫生与计划生育支出 21.85万元, 占 4.5% , 主要用于我单位医疗保险、 工伤保险和生育保险等的缴存。 住房保障(类) 支出25.48 万元,占 5% , 主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、 2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出 484.23万元, 其中:
人员经费
438.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、 社会保障缴费、 离休费、 退休费、 住房公积金、 采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.2 万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、取暖费、会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 2017 年一般公共预算 三公 经费拨款情况

2017 三公 经费预算数为9.74 万元,比 2016 年预算数减少 0.1万元。 其中:

1. 因公出国(境) 费 0万元, 和 2016 年预算数相等。
    2.
公务接待费 0.74万元, 比 2016 年预算数减少 0.1 万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定“的要求, 规范公务接待活动, 公务接待费降低。

3. 公务用车购置及运行费 9万元,与 2016 年预算数持平。 其中, 公务用车运行维护费9万元,与 2016 年预算数持平, 主要原因是我单位严格贯彻中央厉行节约、 反对浪费条例,加强公务用车管理。

八、 2017 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2017 年部门本级机关运行经费财政拨款预算46.2万元,比 2016 年预算减少4.8 万元, 主要原因是我单位 2017年整体支出减少。

(二)政府采购情况

2017 年本部门无政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

截至 2016 12 31 日, 部门本级共有车辆 4辆。 本部门 2017 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况说明
2017 年本部门无预算绩效项目。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入: 指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入: 指除上述 一般公共预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计当年的 一般公共预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   (七)结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   (八)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活

动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十三) 三公 经费: 纳入财政预决算管理的 三公 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
  (十四)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2017预算公开表.xls



              
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